目 录
第一部分 新丰县人民检察院概况
一、 部门职责
二、 机构设置
第二部分 新丰县人民检察院2016年部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 新丰县人民检察院2016年部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 新丰县人民检察院概况
(一)部门主要职责
根据宪法规定,人民检察院是国家法律监督机关,履行法律监督职能。对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件,行使检察权;对于直接受理的刑事案件,进行侦查;对于公安机关侦查的案件,进行审查,决定是否逮捕、起诉或者免予起诉;对于公安机关的侦查活动是否合法,实行监督;对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院的审判活动是否合法,实行监督;对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法,实行监督;依法保障公民对于违法的国家工作人员提出控告的权利,追究侵犯公民的人身权利、民主权利和其他权利的人的法律责任。接受上级检察机关的领导。
(二)机构设置
按照部门决算编报要求,2016年预算组成单位共1个,为新丰县人民检察院,本部门无下属单位。新丰县人民检察院现共设有办公室、政工科、侦查监督科、公诉科、反贪污贿赂局侦查一科、二科、反渎职侵权局、监所检察科、民事行政检察科、控告申诉检察科、职务犯罪预防科、案件管理中心、未检办等13个内设机构,以及1个直属行政机构法警大队、1个派出机构驻梅坑检察室。截至2016年底,省财政实际供养人数为48人,全为在职人员。
第二部分 新丰县人民检察院2016年部门决算表
|
收入支出决算总表 |
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公开01表 |
|
部门:新丰县人民检察院 |
|
|
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|
单位:万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项 目 |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
1128.02 |
一、一般公共服务支出 |
14 |
|
|
二、上级补助收入 |
2 |
|
二、外交支出 |
15 |
|
|
三、事业收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
16 |
|
|
四、经营收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
17 |
|
|
五、附属单位上缴收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
18 |
|
|
六、其他收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
19 |
|
|
…… |
7 |
|
…… |
20 |
|
|
|
8 |
|
|
21 |
|
|
本年收入合计 |
9 |
1128.02 |
本年支出合计 |
22 |
1048.30 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
10 |
|
结余分配 |
23 |
|
|
年初结转和结余 |
11 |
|
年末结转和结余 |
24 |
79.72 |
|
|
12 |
|
|
25 |
|
|
总计 |
13 |
1128.02 |
总计 |
26 |
1128.02 |
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。
|
收入决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
部门:新丰县人民检察院 |
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||
|
合计 |
1128.02 |
1128.02 |
|
|
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
1128.02 |
1128.02 |
|
|
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1103.02 |
1103.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
781.02 |
781.02 |
|
|
|
|
|
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
100.00 |
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
222.00 |
222.00 |
|
|
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
|
支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
部门:新丰县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
1048.30 |
756.02 |
292.28 |
|
|
|
||
|
204 |
公共安全支出 |
1048.30 |
756.02 |
292.28 |
|
|
|
|
|
20404 |
检察 |
1026.30 |
756.02 |
270.28 |
|
|
|
|
|
2040401 |
行政运行 |
756.02 |
756.02 |
|
|
|
|
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
64.72 |
|
64.72 |
|
|
|
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
205.56 |
|
205.56 |
|
|
|
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
||||
|
部门:新丰县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||
|
收入 |
支出 |
||||||||||
|
项 目 |
行次 |
金额 |
项 目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
||||
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1128.02 |
一、一般公共服务支出 |
15 |
|
|
|
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
|
二、外交支出 |
16 |
|
|
|
||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
17 |
|
|
|
||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
18 |
1048.30 |
1048.30 |
|
||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
19 |
|
|
|
||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
20 |
|
|
|
||||
|
|
7 |
|
…… |
21 |
|
|
|
||||
|
|
8 |
|
|
22 |
|
|
|
||||
|
本年收入合计 |
9 |
1128.02 |
本年支出合计 |
23 |
1048.30 |
1048.30 |
|
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
10 |
|
年末结转和结余 |
24 |
79.72 |
79.72 |
|
||||
|
一般公共预算财政拨款 |
11 |
|
|
25 |
|
|
|
||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
12 |
|
|
26 |
|
|
|
||||
|
|
13 |
|
|
27 |
|
|
|
||||
|
总计 |
14 |
1128.02 |
总计 |
28 |
1128.02 |
1128.02 |
|
||||
注:本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
部门:新丰县人民检察院 |
|
|
单位:万元 |
||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合计 |
1048.30 |
756.02 |
292.28 |
||
|
204 |
公共安全支出 |
1048.30 |
756.02 |
292.28 |
|
|
20404 |
检察 |
1026.30 |
756.02 |
270.28 |
|
|
2040401 |
行政运行 |
756.02 |
756.02 |
|
|
|
2040404 |
查办和预防职务犯罪 |
64.72 |
|
64.72 |
|
|
2040499 |
其他检察支出 |
205.56 |
|
205.56 |
|
|
20499 |
其他公共安全支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
2049901 |
其他公共安全支出 |
22.00 |
|
22.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
||||||
|
部门:新丰县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
|||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||
|
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
经济分类 |
科目名称 |
金额 |
||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
454.46 |
302 |
商品和服务支出 |
241.54 |
||||||||
|
30101 |
基本工资 |
117.14 |
30201 |
办公费 |
34.15 |
||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
300.65 |
30202 |
印刷费 |
3.37 |
||||||||
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
1.80 |
||||||||
|
30104 |
其他社会保障缴费 |
23.36 |
30204 |
手续费 |
0.25 |
||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
3.20 |
30205 |
水费 |
0.53 |
||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
|
30206 |
电费 |
6.65 |
||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
1.17 |
||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30208 |
取暖费 |
|
||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
10.11 |
30209 |
物业管理费 |
18.38 |
||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
58.55 |
30211 |
差旅费 |
11.24 |
||||||||
|
30301 |
离休费 |
|
30212 |
因公出国(境)费用 |
|
||||||||
|
30302 |
退休费 |
|
30213 |
维修(护)费 |
18.19 |
||||||||
|
30303 |
退职(役)费 |
|
30214 |
租赁费 |
|
||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
|
30215 |
会议费 |
|
||||||||
|
30305 |
生活补助 |
|
30216 |
培训费 |
1.62 |
||||||||
|
30306 |
救济费 |
|
30217 |
公务接待费 |
12.46 |
||||||||
|
30307 |
医疗费 |
|
30218 |
专用材料费 |
0.21 |
||||||||
|
30308 |
助学金 |
|
30224 |
被装购置费 |
3.73 |
||||||||
|
30309 |
奖励金 |
|
30225 |
专用燃料费 |
|
||||||||
|
30310 |
生产补贴 |
|
30226 |
劳务费 |
8.93 |
||||||||
|
30311 |
住房公积金 |
58.55 |
30227 |
委托业务费 |
9.73 |
||||||||
|
30312 |
提租补贴 |
|
30228 |
工会经费 |
10.04 |
||||||||
|
30313 |
购房补贴 |
|
30229 |
福利费 |
|
||||||||
|
30314 |
采暖补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
17.22 |
||||||||
|
30315 |
物业服务补贴 |
|
30239 |
其他交通费用 |
20.00 |
||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
61.87 |
||||||||
|
|
|
|
310 |
其他资本性支出 |
1.47 |
||||||||
|
|
|
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
||||||||
|
|
|
|
31002 |
办公设备购置 |
1.47 |
||||||||
|
|
|
|
31003 |
专用设备购置 |
|
||||||||
|
|
|
|
31005 |
基础设施建设 |
|
||||||||
|
|
|
|
31006 |
大型修缮 |
|
||||||||
|
|
|
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
||||||||
|
|
|
|
31008 |
物资储备 |
|
||||||||
|
|
|
|
31009 |
土地补偿 |
|
||||||||
|
|
|
|
31010 |
安置补助 |
|
||||||||
|
|
|
|
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
||||||||
|
|
|
|
31012 |
拆迁补偿 |
|
||||||||
|
|
|
|
31013 |
公务用车购置 |
|
||||||||
|
|
|
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
||||||||
|
|
|
|
31020 |
产权参股 |
|
||||||||
|
|
|
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
||||||||
|
|
|
|
304 |
对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
|
|
|
30401 |
企业政策性补贴 |
|
||||||||
|
|
|
|
30402 |
事业单位补贴 |
|
||||||||
|
|
|
|
30403 |
财政贴息 |
|
||||||||
|
|
|
|
30499 |
其他对企事业单位的补贴 |
|
||||||||
|
|
|
|
307 |
债务利息支出 |
|
||||||||
|
|
|
|
30701 |
国内债务付息 |
|
||||||||
|
|
|
|
30707 |
国外债务付息 |
|
||||||||
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
||||||||
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
|
||||||||
|
人员经费合计 |
|
公用经费合计 |
|||||||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
|
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
||||||||||||
|
部门:新丰县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||||||||||||||
|
2016年度预算数 |
2016年度决算数 |
|||||||||||||||||||
|
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|||||||||||||
|
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
小计 |
公务用车 |
公务用车 |
|||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|||||||||
|
44 |
0 |
29 |
0 |
29 |
15 |
38.72 |
0 |
26.07 |
0 |
26.07 |
12.65 |
|||||||||
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
|
部门:新丰县人民检察院 |
|
|
|
|
|
单位:万元 |
||
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合计 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。
第三部分 新丰县人民检察院2016年部门决算情况说明
一、2016年度收入支出决算总体情况说明
支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况如下:
(一)年度收入总体情况
新丰县人民检察院2016年度总收入1128.02万元,其中本年收入1128.02万元。具体情况如下:
1.财政拨款收入1128.02万元,比上年决算数增加1128.02万元,增长100 %。主要原因:2016年是我院第一年纳入省直预算单位。
2.上级补助收入0万元。
3.事业收入0万元。
4.经营收入0万元。
5.其他收入0万元。
(二)年度支出总体情况
新丰县人民检察院2016年度总支出1048.3万元,其中本年支出1048.3万元。具体情况如下:
1.公共安全(类)支出1048.3万元,主要用于基本支出和项目支出,比上年决算数增加115.5万元,增长12.38%,主要原因一是工资改革人员经费增加,导致相应的对个人和家庭的补助各项支出也随之增加;二是本年度工作量增加,项目支出增加,且于本年度执行完毕。
二、2016年度财政拨款收入支出总表说明
(一)2016年度财政拨款收入说明
新丰县人民检察院2016年度财政拨款收入合计1128.02万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1128.02万元,比年初预算数增加84.02 万元,增长8.05 %;主要原因是2016年年中下拨了公共安全等专项资金及人员经费、公用经费;政府性基金预算财政拨款收入0万元。
(二)2016年度财政拨款支出说明
新丰县人民检察院2016年度财政拨款支出合计1048.3万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1048.3万元,比年初预算数增加4.3万元,增长0.41 %;主要原因是2016年年中下拨了公共安全等专项资金及人员经费、公用经费;政府性基金预算财政拨款支出0万元。
分功能科目看,公共安全支出(类)检察(款)1048.3万元,主要用于行政运行、其他检察支出等。
三、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
新丰县人民检察院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为38.71万元,完成预算44万元的87.98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算0万元的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为26.06万元,完成预算29万元的89.86%;公务接待费支出决算为12.65万元,完成预算15万元的84%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。
与上年相比,2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比上年减少2.5万元,下降6.07%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.3万元,下降8.11%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降1.48%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出26.06万元,占67.32%;公务接待费支出12.65万元,占32.68%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出26.06万元,其中:公务用车购置支出为0万元,2016年公务用车购置数0辆;公务用车运行及维护支出26.06万元,2016年我院公务用车保有量为 7辆,全年运行费支出26.06万元,平均每辆3.7万元,主要用于办案、公务等方面。
3.公务接待费支出12.65万元,主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年,国内接待161批次,共有2182人次,严格执行八项规定,控制接待标准,减少接待支出。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2016年我院行政单位运行经费支出243.01万元,相比年初预算数增加了20.01万元,增加8.97%,;比上年决算数增加了72.01万元,增加42.11%。主要原因是:2016年我院成为省一级预算单位,机关运行经费得到充分保障。
(二)政府采购支出情况说明
2016年我院政府采购支出总额84.94万元,全部用于货物支出。
(三)国有资产占用情况
截止2016年12月31日,本部门共有车辆7辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车3辆,特种专业技术用车1辆,其他用车1辆,其他用车是皮卡车,待拍卖车1辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
1.绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求,我部门组织对20156年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。
第四部分 名词解释
为便于社会公众的理解,各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释,格式如下:(以下专业名词解释供参考,各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减)
一、财政拨款收入:指财政当年拨付的资金事业收入。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。
五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
十二、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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